2021-05-18 11:07:57 by Jaylin 查看次數(shù):3906
在歐洲的收稅中有VAT稅號的說法,作為歐洲的跨境電商是必須要了解VAT基礎知識的。作為成熟的亞馬遜英國站點,賣家如何注冊VAT,注冊后又該如何申報?八戒就將這篇必看指南送你!
圖|圖蟲創(chuàng)意
1. 注冊英國VAT的條件
1)什么情況下必須注冊英國VAT?簡單概括就是:
賣家在英國設有倉儲中心或者使用了英國FBA倉及其他第三方海外倉
2)注冊所需資料
① 公司營業(yè)執(zhí)照復印件>>>咨詢英國公司注冊
② 法人代表身份證明:身份證/護照/駕駛證
③ 地址證明文件:出生證/結婚證/房代付款證明/個人房屋租賃合同/在職證明
(以上的身份、地址證明文件,選擇其二提供)
④ 電商平臺英國站前臺截圖/店鋪鏈接
⑤ VAT注冊申請表和64-8授權簽字文件
2. 注冊VAT稅號所得證書
1)會收到一個稅號文件
英國VAT注冊申請通過后,英國稅局一般都是先發(fā)一個稅號通知,以messages的形式呈現(xiàn)。
文件上會有的關鍵信息:公司名,稅號和稅號的生效日期,以及一些注意事項,即履行合規(guī)繳稅義務等。憑VAT 號即可綁定店鋪后臺。
圖|源于雨果跨境
2)會有VAT證書
VAT證書是英國稅號的官方證明文件,所涵蓋信息較為全面,一般情況下,先下“your messages” 稅號通知后一周左右下證書。
個體戶綁定后臺被拒時,可以按要求上傳VAT證書以通過驗證。
圖|源于雨果跨境
3. 如何進行VAT的申報?
1)申報條件
① 遠距離銷售限額:70,000 英鎊
② VAT申報方式:季報
③ VAT申報日期:英國申報期較長,申報時間為一個月加7天(例:1-3月的申報,需要在5月7號之前完成申報,并且支付稅金到賬)
④ 稅率:稅率分為兩種方案:
A 統(tǒng)一費率,也就是我們常說的低稅率。
這個方案下的稅率百分比有很多種,根據(jù)用戶注冊時選擇的商品類型的不同,我們選擇的稅率百分比也不同。(注:低稅率申請的標準為,加入前,預計一年的銷售額不得高于150,000 英鎊;加入后,一年累計超過23萬就需要退出低稅率。)
B 標準費率,也就是英國固定的稅率,為20%。
2)申報核算方式
① 低稅率:核算GB TO EU ,EU TO GB兩部分
注:所有從英國發(fā)出的貨物收取VAT, 包括英國的免稅島,歐盟以外的國家銷售,按照低稅率核算稅金;
B2B 銷售需要核算VAT,按照低稅率收取VAT;B2B的ESCL 還是需要單獨做申報。
② 標準費率:剔除免稅的銷售額,核算GB TO EU ,EU TO GB兩部分
4. 附加費及處罰
1)附加費的收取
如果違約,可以進入12個月的“附加費期”。如果在此期間再次違約:
① 附加費期限再延長12個月
② 除了所欠的增值稅外,可能還要額外支付一筆錢(“附加費”)
如果逾期提交報稅表,無須在下列情況下繳付附加費:
① 在截止日期前全額支付增值稅
② 沒有稅金需要支付
③ 是由于一個增值稅還款
HMRC會寫信給你解釋你所欠的任何附加費,以及如果你再次違約會發(fā)生什么。
注:你不會因為第一次違約支付附加費。
附加費處罰比例如下圖所示:
圖|源于雨果跨境
2)罰款
英國稅務海關總署可向你收取高達以下金額的罰款:
① 如果您發(fā)送的申報表中有疏忽或故意的不準確之處,您將獲得所有少報或多申的稅款的100%處罰
② 如果HMRC發(fā)給你一份過低的稅金評估,而你沒有在30天內回復他們,并完成申報,那么就有30%的處罰。
(評估指的是,沒有發(fā)送增值稅申報表并按時繳納任何增值稅,將會收到HMRC一份“ 增值稅評估通知書” ,上面會告知您他們認為你欠了多少錢)
③ 如果提交了一份紙質的增值稅申報表,就得交400英鎊,除非英國稅務海關總署(HMRC)已經(jīng)告訴你,你不必在網(wǎng)上提交申報表。>>>在線咨詢
來源:Amy聊跨境
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